Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20180299, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 3 469,40 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 0612018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0612018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Dodávka a montáž bezpečnostnej gumovej podlahy pod herné zariadenia (vežička so šmýkačkou).
Celková cena 3 469,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.09.2018
Dátum zverejnenia 17.09.2018
Text - účel platby Dodávka a montáž bezpečnostnej gumovej podlahy pod herné zariadenia (vežička so šmýkačkou).
Text dod. faktúry Dodávka a montáž bezpečnostnej gumovej podlahy pod herné zariadenia (vežička so šmýkačkou)., 3 469,40 EUR
Dátum evidencie 17.09.2018
Dátum splatnosti 11.10.2018
Dátum zdan. plnenia 11.09.2018
Dátum úhrady 21.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 469,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180299
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180961

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →