Faktúra 1867828

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1867828
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 13.08.2018-09.09.2018
Celková cena 38,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.09.2018
Dátum zverejnenia 20.09.2018
Text - účel platby prenájom rohoží 13.08.2018-09.09.2018
Text dod. faktúry prenájom rohoží 13.08.2018-09.09.2018, 38,64 EUR
Dátum evidencie 19.09.2018
Dátum splatnosti 27.09.2018
Dátum zdan. plnenia 09.09.2018
Dátum úhrady 21.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180972
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)