Faktúra 92209517

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92209517
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda TIK, Novoveská17/A dátum dodania 07.09 a 24.09. 2018
Celková cena 47,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2018
Dátum zverejnenia 08.10.2018
Text - účel platby Pramenitá voda TIK, Novoveská17/A dátum dodania 07.09 a 24.09. 2018
Text dod. faktúry Pramenitá voda TIK, Novoveská17/A dátum dodania 07.09 a 24.09. 2018, 47,59 EUR
Dátum evidencie 04.10.2018
Dátum splatnosti 12.10.2018
Dátum zdan. plnenia 28.09.2018
Dátum úhrady 10.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 47,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181039

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →