Faktúra 1875547

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1875547
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 10.09.2018-07.10.2018
Celková cena 38,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.10.2018
Dátum zverejnenia 16.10.2018
Text - účel platby prenájom rohoží 10.09.2018-07.10.2018
Text dod. faktúry prenájom rohoží 10.09.2018-07.10.2018, 38,64 EUR
Dátum evidencie 16.10.2018
Dátum splatnosti 25.10.2018
Dátum zdan. plnenia 07.10.2018
Dátum úhrady 19.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181092
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)