Faktúra 0742018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0742018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Výmena plexiskla na detskej preliezačke, park Charkovská
Celková cena 120,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.10.2018
Dátum zverejnenia 29.10.2018
Text - účel platby Výmena plexiskla na detskej preliezačke, park Charkovská
Text dod. faktúry Výmena plexiskla na detskej preliezačke, park Charkovská, 120,00 EUR
Dátum evidencie 29.10.2018
Dátum splatnosti 29.10.2018
Dátum zdan. plnenia 19.10.2018
Dátum úhrady 08.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 120,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180410
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181115

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →