Faktúra 120180347

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 120180347
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry Prenájom mobilného WC 25.-26..2018
Celková cena 288,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.10.2018
Dátum zverejnenia 07.11.2018
Text - účel platby Prenájom mobilného WC 25.-26..2018
Text dod. faktúry Prenájom mobilného WC 25.-26..2018, 288,00 EUR
Dátum evidencie 05.11.2018
Dátum splatnosti 12.11.2018
Dátum zdan. plnenia 26.10.2018
Dátum úhrady 22.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 288,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180417
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181132

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →