Faktúra 92210387

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92210387
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 05.10.2018-22.10.2018
Celková cena 31,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.11.2018
Dátum zverejnenia 07.11.2018
Text - účel platby Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 05.10.2018-22.10.2018
Text dod. faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 05.10.2018-22.10.2018, 31,73 EUR
Dátum evidencie 06.11.2018
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum zdan. plnenia 31.10.2018
Dátum úhrady 13.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181146

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →