Faktúra 0902018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0902018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Gumená obruba na trampolíny v parku Charkovská
Celková cena 2 196,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.11.2018
Dátum zverejnenia 03.12.2018
Text - účel platby Gumená obruba na trampolíny v parku Charkovská
Text dod. faktúry Gumená obruba na trampolíny v parku Charkovská, 2 196,00 EUR
Dátum evidencie 29.11.2018
Dátum splatnosti 10.12.2018
Dátum zdan. plnenia 22.11.2018
Dátum úhrady 05.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 196,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180348
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181227

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →