Faktúra 1892156

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1892156
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
Celková cena 62,83 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.12.2018
Dátum zverejnenia 17.12.2018
Text - účel platby prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
Text dod. faktúry prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018, 62,83 EUR
Dátum evidencie 12.12.2018
Dátum splatnosti 20.12.2018
Dátum zdan. plnenia 30.11.2018
Dátum úhrady 20.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 62,83 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181302
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)