Faktúra 92212031

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92212031
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 03.12 a 17.12.
Celková cena 23,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 07.01.2019
Text - účel platby Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 03.12 a 17.12.
Text dod. faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 03.12 a 17.12., 23,80 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 14.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 09.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181377

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →