Faktúra 1901037

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1901037
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 12/2018
Celková cena 51,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 11.01.2019
Text - účel platby prenájom rohoží 12/2018
Text dod. faktúry prenájom rohoží 12/2018, 51,38 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 18.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 16.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 51,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181402
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)