Faktúra 2192001033

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2192001033
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa Plynárenská 6, Bratislava Ružinov, 82109
IČO / RČ 31331131
Predmet faktúry Kancelársky materiál
Celková cena 298,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.01.2019
Dátum zverejnenia 24.01.2019
Text - účel platby Kancelársky materiál
Text dod. faktúry Kancelársky materiál, 298,20 EUR
Dátum evidencie 24.01.2019
Dátum splatnosti 21.02.2019
Dátum zdan. plnenia 22.01.2019
Dátum úhrady 28.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 298,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190014
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900040

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ŠEVT a.s. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →