Faktúra 2019002

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2019002
Dodávateľ Ing. Miroslav Blecha - BLEMI
Adresa dodávateľa Novoveská 6085/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32171510
Predmet faktúry Demontáž nefunkčného kábla natihnutého medzi obytným domom na ulici M. Marečka 9 a ZŠ I. Bukovčana 3.
Celková cena 240,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.02.2019
Dátum zverejnenia 19.02.2019
Text - účel platby Demontáž nefunkčného kábla natihnutého medzi obytným domom na ulici M. Marečka 9 a ZŠ I. Bukovčana 3.
Text dod. faktúry Demontáž nefunkčného kábla natihnutého medzi obytným domom na ulici M. Marečka 9 a ZŠ I. Bukovčana 3., 240,00 EUR
Dátum evidencie 18.02.2019
Dátum splatnosti 25.02.2019
Dátum zdan. plnenia 15.02.2019
Dátum úhrady 25.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 240,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190059
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900139

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ing. Miroslav Blecha - BLEMI →

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →