Faktúra 0112019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0112019
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Plastové zábrany na preliezačku a hojdačka (ihrisko Charkovská, Ľubovníková)
Celková cena 2 541,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.03.2019
Dátum zverejnenia 14.03.2019
Text - účel platby Plastové zábrany na preliezačku a hojdačka (ihrisko Charkovská, Ľubovníková)
Text dod. faktúry Plastové zábrany na preliezačku a hojdačka (ihrisko Charkovská, Ľubovníková), 2 541,60 EUR
Dátum evidencie 14.03.2019
Dátum splatnosti 16.03.2019
Dátum zdan. plnenia 08.03.2019
Dátum úhrady 18.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 541,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190036
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900222

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →