Faktúra 92214404

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92214404
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 25.03.2019
Celková cena 36,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2019
Dátum zverejnenia 08.04.2019
Text - účel platby Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 25.03.2019
Text dod. faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 25.03.2019, 36,00 EUR
Dátum evidencie 05.04.2019
Dátum splatnosti 12.04.2019
Dátum zdan. plnenia 29.03.2019
Dátum úhrady 15.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 36,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900297

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →