Faktúra 190844

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 190844
Dodávateľ CBS spol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Kynceľová 54, Banská Bystrica, 97401
IČO / RČ 36754749
Predmet faktúry Aerofoto - Jar/Leto 2019 - kategória A - Pavol Goldstein rušil faktúru
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.04.2019
Dátum zverejnenia 24.04.2019
Text - účel platby Aerofoto - Jar/Leto 2019 - kategória A
Dátum evidencie 16.04.2019
Dátum splatnosti 25.04.2019
Dátum zdan. plnenia 11.04.2019
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190123
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900359

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

CBS spol, s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →