Faktúra 190145

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 190145
Dodávateľ SERVIS IJ, s.r.o.
Adresa dodávateľa Prievozská 32, Bratislava, 81000
IČO / RČ 35920891
Predmet faktúry Oprava vozidla LIAZ 101CAS25
Celková cena 7 655,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.04.2019
Dátum zverejnenia 25.04.2019
Text - účel platby Oprava vozidla LIAZ 101CAS25
Text dod. faktúry Oprava vozidla LIAZ 101CAS25, 7 655,02 EUR
Dátum evidencie 18.04.2019
Dátum splatnosti 30.04.2019
Dátum zdan. plnenia 16.04.2019
Dátum úhrady 29.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7 655,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190107
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900360

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

SERVIS IJ, s.r.o. →

Segment: LIAZ 101 CAS25 – hasiči (DHZ)

Ďalšie doklady v tomto segmente →