Faktúra 2192006385

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2192006385
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa Plynárenská 6, Bratislava Ružinov, 82109
IČO / RČ 31331131
Predmet faktúry Kancelársky materiál
Celková cena 83,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 17.05.2019
Dátum zverejnenia 22.05.2019
Text - účel platby Kancelársky materiál
Text dod. faktúry Kancelársky materiál, 83,82 EUR
Dátum evidencie 20.05.2019
Dátum splatnosti 16.06.2019
Dátum zdan. plnenia 17.05.2019
Dátum úhrady 28.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 83,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190201
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900476

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ŠEVT a.s. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →