Faktúra 0482019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0482019
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Park Charkovská - oprava preliezačky
Celková cena 60,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.06.2019
Dátum zverejnenia 18.06.2019
Text - účel platby Park Charkovská - oprava preliezačky
Text dod. faktúry Park Charkovská - oprava preliezačky, 60,00 EUR
Dátum evidencie 14.06.2019
Dátum splatnosti 18.06.2019
Dátum zdan. plnenia 04.06.2019
Dátum úhrady 25.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190214
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900592

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →