Faktúra 91211618

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91211618
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 01.07.19-30.09.19
Celková cena 64,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2019
Dátum zverejnenia 02.07.2019
Text - účel platby Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 01.07.19-30.09.19
Text dod. faktúry Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 01.07.19-30.09.19, 64,80 EUR
Dátum evidencie 01.07.2019
Dátum splatnosti 15.07.2019
Dátum zdan. plnenia 01.07.2019
Dátum úhrady 04.07.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900634

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia