Faktúra 092019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 092019
Dodávateľ Jozef Piliar
Adresa dodávateľa Spojná 557/9, Lozorno, 90055
IČO / RČ 35313331
Predmet faktúry Stavebné práce - Na Grbe
Celková cena 32 190,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.07.2019
Dátum zverejnenia 19.07.2019
Text - účel platby Stavebné práce - Na Grbe
Text dod. faktúry Stavebné práce - Na Grbe, 32 190,80 EUR
Dátum evidencie 16.07.2019
Dátum splatnosti 30.07.2019
Dátum zdan. plnenia 16.07.2019
Dátum úhrady 01.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 32 190,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190250
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900734

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jozef Piliar →

Objednávky dodávateľa (10)