Faktúra 1959785

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1959785
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 07/2019
Celková cena 39,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.07.2019
Dátum zverejnenia 29.07.2019
Text - účel platby prenájom rohoží 07/2019
Text dod. faktúry prenájom rohoží 07/2019, 39,94 EUR
Dátum evidencie 24.07.2019
Dátum splatnosti 02.08.2019
Dátum zdan. plnenia 14.07.2019
Dátum úhrady 01.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 39,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900746
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)