Faktúra 2192009750

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2192009750
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa Plynárenská 6, Bratislava Ružinov, 82109
IČO / RČ 31331131
Predmet faktúry Kancelársky materiál
Celková cena 248,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.08.2019
Dátum zverejnenia 15.08.2019
Text - účel platby Kancelársky materiál
Text dod. faktúry Kancelársky materiál, 248,88 EUR
Dátum evidencie 14.08.2019
Dátum splatnosti 12.09.2019
Dátum zdan. plnenia 13.08.2019
Dátum úhrady 20.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 248,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190331
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900844

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ŠEVT a.s. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →