Faktúra 32019199

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 32019199
Dodávateľ SD - Služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa Borekova 6, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35840277
Predmet faktúry Servis PSN
Celková cena 141,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.08.2019
Dátum zverejnenia 28.08.2019
Text - účel platby Servis PSN
Text dod. faktúry Serviz PSN, 141,48 EUR
Dátum evidencie 26.08.2019
Dátum splatnosti 30.08.2019
Dátum zdan. plnenia 20.08.2019
Dátum úhrady 19.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 141,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900870

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)