Faktúra 4191074

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191074
Dodávateľ ui42 spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Sibírska 62, Bratislava Nové Mesto, 83104
IČO / RČ 35713003
Predmet faktúry Licencia a Support Buxusu pre DNV 09/2019
Celková cena 89,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2019
Dátum zverejnenia 04.09.2019
Text - účel platby Licencia a Support Buxusu pre DNV 09/2019
Text dod. faktúry Licencia a Support Buxusu pre DNV 09/2019, 89,36 EUR
Dátum evidencie 02.09.2019
Dátum splatnosti 15.09.2019
Dátum zdan. plnenia 01.09.2019
Dátum úhrady 10.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 89,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900885
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: IT / softvér / GIS

Ďalšie doklady v tomto segmente →