Faktúra 1990012

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1990012
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží od 09.09.2019-06.10.2019
Celková cena 15,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.10.2019
Dátum zverejnenia 21.10.2019
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží od 09.09.2019-06.10.2019
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží od 09.09.2019-06.10.2019, 15,22 EUR
Dátum evidencie 17.10.2019
Dátum splatnosti 23.10.2019
Dátum zdan. plnenia 06.10.2019
Dátum úhrady 24.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 15,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901102
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)