Faktúra 92220185

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92220185
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry pramentitá voda Novoveská 17/A
Celková cena 54,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.11.2019
Dátum zverejnenia 08.11.2019
Text - účel platby pramentitá voda Novoveská 17/A
Text dod. faktúry pramentitá voda Novoveská 17/A, 54,00 EUR
Dátum evidencie 04.11.2019
Dátum splatnosti 14.11.2019
Dátum zdan. plnenia 31.10.2019
Dátum úhrady 14.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 54,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901155
Číslo zmluvy 27
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 159
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →