Faktúra 2007667

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2007667
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží od 04.11.2019-30.11.2019
Celková cena 21,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.12.2019
Dátum zverejnenia 12.12.2019
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží od 04.11.2019-30.11.2019
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží od 04.11.2019-30.11.2019, 21,17 EUR
Dátum evidencie 10.12.2019
Dátum splatnosti 18.12.2019
Dátum zdan. plnenia 30.11.2019
Dátum úhrady 17.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901303
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)