Faktúra 20190067

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20190067
Dodávateľ OSVETLENIE s.r.o.
Adresa dodávateľa Hraničná 18, Bratislava Ružinov, 82105
IČO / RČ 31328296
Predmet faktúry O20190424 Údržba, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2019/2020
Celková cena 4 176,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.12.2019
Dátum zverejnenia 18.12.2019
Text - účel platby O20190424 Vianočná ulička 2019 + DNV Hradištná - vianočné a slávnostné osvetlenie
Text dod. faktúry O20190424 Údržba, montáž a demontáž vianočnej výzdoby 2019/2020, 4 176,00 EUR
Dátum evidencie 10.12.2019
Dátum splatnosti 20.12.2019
Dátum zdan. plnenia 30.11.2019
Dátum úhrady 10.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4 176,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190424
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901340

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

OSVETLENIE s.r.o. →

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →