Faktúra 120190347
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 120190347 |
|---|---|
| Dodávateľ | EVENT SERVICE, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | K cintorínu 93/41, Žilina, 01004 |
| IČO / RČ | 50146211 |
| Predmet faktúry | O 20190471 Prenájom mobilné WC - Vianočná ulička 2019 |
| Celková cena | 1 094,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 18.12.2019 |
| Text - účel platby | O 20190471 Prenájom mobilné WC - Vianočná ulička 2019 |
| Text dod. faktúry | O 20190471 Prenájom mobilné WC - Vianočná ulička 2019, 1 094,40 EUR |
| Dátum evidencie | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.12.2019 |
| Dátum úhrady | 20.12.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 094,40 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190471 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901345 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
EVENT SERVICE, s.r.o. →IČO: 50146211
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-10-09 2 152,50 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-08-14 63,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-05-30 840,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-05-14 126,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-04-16 1 112,20 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-02-19 126,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-02-19 126,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2024-11-13 2 030,40 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2024-08-15 60,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2024-08-06 60,00 €
Segment: Vianočná ulička
Ďalšie doklady v tomto segmente →