Faktúra 120190347

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 120190347
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry O 20190471 Prenájom mobilné WC - Vianočná ulička 2019
Celková cena 1 094,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.12.2019
Dátum zverejnenia 18.12.2019
Text - účel platby O 20190471 Prenájom mobilné WC - Vianočná ulička 2019
Text dod. faktúry O 20190471 Prenájom mobilné WC - Vianočná ulička 2019, 1 094,40 EUR
Dátum evidencie 12.12.2019
Dátum splatnosti 23.12.2019
Dátum zdan. plnenia 03.12.2019
Dátum úhrady 20.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 094,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190471
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901345

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

Segment: Vianočná ulička

Ďalšie doklady v tomto segmente →