Faktúra 19056157

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 19056157
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35710691
Predmet faktúry O 20190519 kopírovací papier
Celková cena 205,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.12.2019
Dátum zverejnenia 08.01.2020
Text - účel platby O 20190519 kopírovací papier
Text dod. faktúry O 20190519 kopírovací papier, 205,10 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 04.01.2020
Dátum zdan. plnenia 05.12.2019
Dátum úhrady 14.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 205,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190519
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901402

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Lamitec, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →