Faktúra 2010021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2010021
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 12/2019
Celková cena 21,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2019
Dátum zverejnenia 15.01.2020
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 12/2019
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 12/2019, 21,17 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 20.01.2020
Dátum zdan. plnenia 29.12.2019
Dátum úhrady 17.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901429
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)