Faktúra 2019027

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2019027
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 01/2020
Celková cena 15,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.01.2020
Dátum zverejnenia 11.02.2020
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 01/2020
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 01/2020, 15,22 EUR
Dátum evidencie 06.02.2020
Dátum splatnosti 13.02.2020
Dátum zdan. plnenia 26.01.2020
Dátum úhrady 13.02.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 15,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000128
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)