Faktúra 2031318

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2031318
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 02/2020
Celková cena 68,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.02.2020
Dátum zverejnenia 05.03.2020
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 02/2020
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 02/2020, 68,50 EUR
Dátum evidencie 04.03.2020
Dátum splatnosti 11.03.2020
Dátum zdan. plnenia 23.02.2020
Dátum úhrady 10.03.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 68,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000168
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)