Faktúra 2003319

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2003319
Dodávateľ FIREcontrol s. r. o.
Adresa dodávateľa Táborská 6, Bratislava, 81000
IČO / RČ 46388915
Predmet faktúry servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu
Celková cena 327,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2020
Dátum zverejnenia 09.04.2020
Text - účel platby servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu Objekt CO sklad, M. Marečka 4-6
Text dod. faktúry servis hasiacich prístrojov a koontrola pož.vodovodu, 327,80 EUR
Dátum evidencie 08.04.2020
Dátum splatnosti 14.04.2020
Dátum zdan. plnenia 31.03.2020
Dátum úhrady 20.04.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 327,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000344
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 37
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty)

Ďalšie doklady v tomto segmente →