Faktúra 201433

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 201433
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry Ohrevný vozík na potraviny STA 982266126 a STA 982276126
Celková cena 1 616,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.04.2020
Dátum zverejnenia 22.04.2020
Text - účel platby Ohrevný vozík na potraviny STA 982266126 a STA 982276126
Text dod. faktúry Ohrevný vozík na potraviny STA 982266126, 690,54 EUR, Ohrevný vozík na potraviny STA 982276126, 926,16 EUR
Dátum evidencie 21.04.2020
Dátum splatnosti 04.05.2020
Dátum zdan. plnenia 20.04.2020
Dátum úhrady 30.04.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 616,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200118
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000389

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →