Faktúra 2046524

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2046524
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 4/2020
Celková cena 21,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.04.2020
Dátum zverejnenia 29.04.2020
Text - účel platby prenájom rohoží 4/2020
Text dod. faktúry prenájom rohoží 4/2020, 21,17 EUR
Dátum evidencie 29.04.2020
Dátum splatnosti 06.05.2020
Dátum zdan. plnenia 19.04.2020
Dátum úhrady 07.05.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000408
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)