Faktúra 2055495

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2055495
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 05/2020
Celková cena 21,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.05.2020
Dátum zverejnenia 28.05.2020
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 05/2020
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 05/2020, 21,17 EUR
Dátum evidencie 27.05.2020
Dátum splatnosti 03.06.2020
Dátum zdan. plnenia 17.05.2020
Dátum úhrady 08.06.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000506
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)