Faktúra 2058981

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2058981
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží 5/2020
Celková cena 43,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.05.2020
Dátum zverejnenia 28.05.2020
Text - účel platby prenájom rohoží 5/2020
Text dod. faktúry prenájom rohoží 5/2020, 43,51 EUR
Dátum evidencie 27.05.2020
Dátum splatnosti 03.06.2020
Dátum zdan. plnenia 17.05.2020
Dátum úhrady 08.06.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 43,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000507
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)