Faktúra 201254

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 201254
Dodávateľ Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ AUTODIELY
Adresa dodávateľa Novomeského 5, Nitra, 94911
IČO / RČ 30891141
Predmet faktúry drobný materiál na údržbu
Celková cena 118,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.06.2020
Dátum zverejnenia 12.06.2020
Text dod. faktúry drobný materiál na údržbu, 118,42 EUR
Dátum evidencie 10.06.2020
Dátum splatnosti 19.06.2020
Dátum zdan. plnenia 09.06.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200213
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000575

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)