Faktúra 40202846

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 40202846
Dodávateľ Digicom, s.r.o.
Adresa dodávateľa Predmestská 81, Žilina, 01001
IČO / RČ 36003107
Predmet faktúry tonery
Celková cena 17,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.06.2020
Dátum zverejnenia 22.06.2020
Text - účel platby tonery
Text dod. faktúry tonery, 17,82 EUR
Dátum evidencie 18.06.2020
Dátum splatnosti 21.06.2020
Dátum zdan. plnenia 16.06.2020
Dátum úhrady 18.06.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 17,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200239
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000595

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Digicom, s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →