Faktúra 91215312

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91215312
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 01.07.2020-30.09.2020
Celková cena 64,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.07.2020
Dátum zverejnenia 03.07.2020
Text - účel platby Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 01.07.2020-30.09.2020
Text dod. faktúry Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly 01.07.2020-30.09.2020, 64,80 EUR
Dátum evidencie 03.07.2020
Dátum splatnosti 03.07.2020
Dátum zdan. plnenia 01.04.2020
Dátum úhrady 10.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000624

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia