Faktúra 92226405

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92226405
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 31/07/2020
Celková cena 72,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.08.2020
Dátum zverejnenia 05.08.2020
Text - účel platby Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 31/07/2020
Text dod. faktúry Pramenitá voda Novoveská17/A dátum dodania 31/07/2020, 72,00 EUR
Dátum evidencie 03.08.2020
Dátum splatnosti 14.08.2020
Dátum zdan. plnenia 31.07.2020
Dátum úhrady 12.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 72,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000741

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →