Faktúra 2086404

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2086404
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 08/2020
Celková cena 43,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.08.2020
Dátum zverejnenia 20.08.2020
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 08/2020
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 08/2020, 43,51 EUR
Dátum evidencie 19.08.2020
Dátum splatnosti 26.08.2020
Dátum zdan. plnenia 09.08.2020
Dátum úhrady 28.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 43,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000820
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)