Faktúra 2094889

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2094889
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 10.08.2020 - 06.09.2020
Celková cena 43,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.09.2020
Dátum zverejnenia 18.09.2020
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 09/2020
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 10.08.2020 - 06.09.2020, 43,51 EUR
Dátum evidencie 17.09.2020
Dátum splatnosti 23.09.2020
Dátum zdan. plnenia 06.09.2020
Dátum úhrady 22.09.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 43,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 09/2020
Interné číslo 202000909
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)