Faktúra 20041825

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20041825
Dodávateľ Lamitec, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Pestovateľská 16147/9, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 35710691
Predmet faktúry kancelársky materiál
Celková cena 171,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.09.2020
Dátum zverejnenia 01.10.2020
Text - účel platby kancelársky materiál
Text dod. faktúry kancelársky materiál, 171,60 EUR
Dátum evidencie 24.09.2020
Dátum splatnosti 21.10.2020
Dátum zdan. plnenia 21.09.2020
Dátum úhrady 08.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 171,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200365
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu kancelársky materiál
Interné číslo 202000934

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Lamitec, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →