Faktúra 2131090

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2131090
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 12/2020
Celková cena 85,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2020
Dátum zverejnenia 15.01.2021
Text - účel platby Z7/2016 prenájom rohoží 12/2020
Text dod. faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 12/2020, 85,62 EUR
Dátum evidencie 31.12.2020
Dátum splatnosti 21.01.2021
Dátum zdan. plnenia 31.12.2020
Dátum úhrady 22.01.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 85,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 12/2020
Interné číslo 202001349
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)