Faktúra 2127399

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2127399
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry Z7/2016 prenájom rohoží 12/2020 - Mýtnica ZAEVIDOVANÉ V R. 2020
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.02.2021
Dátum zverejnenia 12.02.2021
Dátum evidencie 12.02.2021
Dátum splatnosti 12.02.2021
Dátum zdan. plnenia 31.12.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Z7/2016 prenájom rohoží 12/2020 - Mýtnica zaevidovaná v r. 2020
Interné číslo 202100110
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 73
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)