Faktúra 2136553

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2136553
Dodávateľ Lindström, s.r.o.
Adresa dodávateľa Orešianska 3, Trnava, 91701
IČO / RČ 35742364
Predmet faktúry prenájom rohoží Mýtnica 01/2021
Celková cena 22,37 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.02.2021
Dátum zverejnenia 15.02.2021
Text - účel platby prenájom rohoží Mýtnica 01/2021
Text dod. faktúry prenájom rohoží Mýtnica 01/2021, 22,37 EUR
Dátum evidencie 11.02.2021
Dátum splatnosti 17.02.2021
Dátum zdan. plnenia 31.01.2021
Dátum úhrady 19.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,37 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom rohoží Mýtnica 01/2021
Interné číslo 202100113
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (3)