Faktúra 2021010

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021010
Dodávateľ ForWell, s.r.o.
Adresa dodávateľa P. Dobšinského 1092/30, Rimavská Sobota, 97901
IČO / RČ 35966068
Predmet faktúry respirátor FFP3
Celková cena 438,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.02.2021
Dátum zverejnenia 19.02.2021
Text - účel platby respirátor FFP3
Text dod. faktúry respirátor FFP3, 438,00 EUR
Dátum evidencie 15.02.2021
Dátum splatnosti 15.03.2021
Dátum zdan. plnenia 13.02.2021
Dátum úhrady 05.03.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 438,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210051
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu respirátor FFP3
Interné číslo 202100137

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ForWell, s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (3)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →